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天河区长兴街道办事处2013年部门预算

发表时间:2013-04-27 16:00:00 信息来源:本网 浏览量: -
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天河区长兴街道办事处2013年部门预算

 

  

 

第一部分 天河区长兴街道办事处概况

一、 部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2013年部门预算安排情况说明

第三部分2013年部门预算表
一、收支预算总表(预算01表)

二、收入预算总表(预算02表)

三、支出预算总表(预算05表)

四、财政拨款安排三公经费支出预算表(预算17表)

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 天河区长兴街道办事处概况

 

一、天河区长兴街道办事处主要职能

1、在区人民政府领导下,宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示,开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

2、负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作;受有关职能部门委托,负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作;依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案;协调和管理涉农事务。

3、收集辖区内居民反映的问题,受理和办复社区及社区居民来信来访,及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求,组织、协助或督促有关部门解决。

4、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示;负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作,组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动;维护辖区内的城市环境和城市秩序,指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为,行使行政处罚权;负责本辖区安全生产监督管理的具体工作,协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为;对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为,应当劝阻,对于拒绝改正的,应当及时告知有关部门处理;协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作,协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

5、根据市、区经济社会发展规划,制定社区服务发展规划,建立健全社区服务设施,合理配置社区服务资源,适应社区居民多层次的服务需求;组织社区义务工作者队伍,动员和引导单位和居民兴办社区服务事业,开展便民利民的系列服务;负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

6、依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作;依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作;依法保障居民委员会在居民区的自治权利,协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

7、负责本辖区内人口与计划生育的管理工作,对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

8、协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作;协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作,如发现问题,街道办事处应当及时告知有关部门处理。

9、协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

10、法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理和城市管理职责。

二、部门预算单位构成

天河区长兴街道办事处下设行政单位1个;事业单位3个,其中:财政核补事业单位2个、经费自筹事业单位1个。

纳入天河区长兴街道办事处2013年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

天河区长兴街道办事处

行政单位

2

天河区长兴街社区服务中心

财政核补事业单位

3

天河区长兴街文化站

财政核补事业单位

4

天河区长兴街流动人员和出租屋管理服务中心

经费自筹事业单位

 

三、部门人员构成

天河区长兴街道办事处总编制人数40人,在职实有人数40人,其中:行政编制人员36人,参公事业编人员0人,机关后勤服务人员0人,事业编制4;离退休人员15人,其中:离休0人、退休15;其他聘用人员112人。

 

第二部分 2013年部门预算安排情况说明

 

一、2013年部门预算收支情况总体说明

天河区长兴街道办事处2013年收支总预算2,987.44万元,其中:本年收入2,605.29万元,占收入预算87.21%;本年支出2,987.44万元。

二、2013年收入预算情况说明

天河区长兴街道办事处2013年度收入预算2,987.44 万元,其中:公共财政预算拨款2,561.29万元,占85.74%;上级补助收入44万元,占1.47%;上年结转382.15万元,占12.79%

三、2013年支出预算情况说明

(一)支出预算总体情况

天河区长兴街道办事处2013年度支出预算2,987.44万元,包括:基本支出1,119.82万元,占支出预算37%,其中:人员支出691.52万元,商品和服务支出52.80万元,对个人和家庭的补助支出375.50万元;项目支出1,867.62万元,占支出预算63%

(二)支出预算规模变化情况。天河区长兴街道办事处2013年支出预算2,987.44 万元,比2012年预算增加393.75万元,其中:基本支出安排1,119.82万元,比2012年预算减少36.80万元;项目支出安排1,867.62万元,比2012年预算增加430.55万元。

(三)支出预算结构及具体安排情况。2013年部门预算中,一般公共服务支出1083.09万元,占36%;文化体育与传媒支出43.72万元,占1%社会保障和就业支出730.84万元,占24%;城乡社区事务支出747.26万元,占21%;住房保障支出263.02万元,占9%。具体情况如下:

1、一般公共服务

一般行政管理事务2013年支出预算209.29万元,比2012年预算增加1.31万元,增加1%

行政运行(政府办公厅)2013支出预算723.8万元,比2012年预算增加0万元。

其他人口和计划生育事务2013支出预算150万元,比2012年预算增加0万元。

2、文化体育与传媒

   群众文化经费2013年支出预算43.72万元,比2012年预算增加0万元。

3、社会保障与就业

   基层政权和社区建设2013年支出预算618.84万元,比2012年预算增加83万元,增长15%,增加原因主要是增加街道家庭综合服务中心购买服务费用。

   行政事业单位离退休费2013年支出预算112万元,比2012年预算增加0万元。

4、城乡社区事务

   城管执法经费2013年支出预算121.66万元,比2012年预算减少6.6万元,减少5%

其他城乡社区管理事务2013年支出预算625.6万元,比2012年预算减少20.3万元,减少3%

5、住房保障

住房改革支出2013年支出预算263.02万元,,比2012年预算减少27.2万元,减少9%

 

(四)2013年部门预算三公经费情况

2013年长兴街道办事处部门预算财政拨款安排的三公经费预算合计16万元。其中:公务接待费预算16万元。2013年部门预算三公经费预算比2011年决算减少11.65万元。主要减少原因是压缩三公经费的开支。

 

(五)项目支出安排情况

   本年度项目支出预算1,867.62万元,比上年增加430.55万元,上升29%,主要是政府采购支出、一般行政管理事务支出等,主要项目如下:

1、街道专项业务经费200万元,用于街道开展城市管理、社会管理、社区建设等业务工作,主要是开展市容环境卫生、消防进社区、安全生产、打击制假售假、非法传销、私屠滥宰等工作,拥军优属、优抚安置、社会救助、社会福利、法律援助、初级卫生保健、群众来信来访、侨务管理,退休托管人员服务、失业人员登记和再就业及社会养老保险扩保工作,以及开展文明街道、文明社区等各类群众性精神文明创建活动。完善服务设施,组织服务队伍,发展义工组织,满足社区居民不同需求。

2、计生工作经费150万元,用于计划生育宣传教育工作,落实人口与计划生育指标, 组织好查环查孕、妇科病普查工作;接受计生部门的委托,负责生育审批,办理独生子女证、计生证和计生人口管理资料建档及社会抚养费征收等工作。

3、文化站业务经费40万元,用于建设和维护社区文化站室、体育场所社区服务基础设施,提高社区居民素质,共建共创文明社区。

4、基层政权和社区建设经费618.84万元,用于家庭综合服务中心政府购买服务经费等。

5、城管执法经费121.66万元,用于城管统发人员专项办公经费、城管辅助队员及临工工资等专项资金。

6、其他城乡社区管理事务经费625.6万元,用于出租屋管理服务中心的机构建设、人员工资,居委人员社保、办公经费、人员工资,街道经营性收入管理费等业务工作。


第三部分 2013年部门预算表

一、收支预算总表(预算01表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

              

            

      

预算数

      

预算数

区补助(不含结转)

 

上级补助(不含结转)

 

上年结转

结余

财政专户拨款支出

事业收入等其他资金

小计

公共财政预算拨款

基金预算拨款

小计

公共财政预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款支出(区本级)

财政专户拨款支出(上级补助)

一、公共财政预算拨款

25612897

一、基本支出

11198152

11198152

11198152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上级补助收入

440000

1、人员支出

6915200

6915200

6915200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、事业收入

 

2、商品和服务支出

528000

528000

528000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

3、对个人和家庭的补助支出

3754952

3754952

3754952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金收入

 

二、项目支出

18676236.84

14414745

14414745

 

440000

440000

 

3821491.84

 

 

 

 

   区级基金

 

1、项目支出(前三类)

18676236.84

14414745

14414745

 

440000

440000

 

3821491.84

 

 

 

 

   上级补助基金

 

2、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、财政专户拨款收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   区本级(财政专户)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   上级补助(财政专户)

三、经营支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

26052897

本年支出合计

29874388.84

25612897

25612897

 

440000

440000

 

3821491.84

 

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、上年结转

3821491.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   公共财政预算拨款结转

3461491.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   上级补助收入结转

360000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   政府性基金结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   区级基金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   上级补助基金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   其他资金结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   暂存款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   其他结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

29874388.84

支出总计

29874388.84

25612897

25612897

 

440000

440000

 

3821491.84

 

 

 

 

 

二、收入预算总表(预算02表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

总计

结余

区本级

上级补助

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

财政专户拨款收入

用事业基金弥补收支差额

科目

单位代码

单位名称(科目)

暂存款

其他结余

公共财政预算拨款

基金预算

公共财政预算拨款

基金预算

区本级(财政专户)

上级补助(财政专户)

上年结转

本年安排

上年结转

本年安排

上年结转

本年安排

上年结转

本年安排

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

长兴街

29874388.84

 

 

3461491.84

25612897

 

 

360000

440000

 

 

 

 

 

 

 

 

201

01

02

050001

一般行政管理事务(人大)

402000

 

 

 

402000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

050001

行政运行(政府办公厅)

7238000

 

 

 

7238000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

02

050001

一般行政管理事务(政府办公厅)

2092897

 

 

 

2092897

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

99

050001

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

753016.84

 

 

93016.84

660000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

12

99

050001

其他人口与计划生育事务支出

1500000

 

 

 

1500000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

01

09

050001

群众文化

437200

 

 

 

437200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

02

08

050001

基层政权和社区建设

6188475

 

 

3368475

2020000

 

 

360000

440000

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

050001

归口管理的行政单位离退休

980000

 

 

 

980000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

02

050001

事业单位离退休

140000

 

 

 

140000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

01

04

050001

城管执法

1216600

 

 

 

1216600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

01

99

050001

其他城乡社区管理事务支出

6256000

 

 

 

6256000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

99

99

050001

其他城乡社区事务支出

40000

 

 

 

40000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

050001

住房公积金

1386200

 

 

 

1386200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

03

050001

购房补贴

1244000

 

 

 

1244000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算总表(预算05表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目代码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

其他支出

小计

人员支出

商品和服务支出

 

对个人和家庭的补助支出

小计

政府采购支出

基本建设支出

其他专项支出

小计

事业单位经营支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

长兴街道办事处

29874389

11198152

6915200

528000

3754952

18676237

3100000

660000

14916237

 

 

 

201

01

02

050001

一般行政管理事务(人大)

402000

 

 

 

 

402000

 

 

402000

 

 

 

201

03

01

050001

行政运行(政府办公厅)

7238000

7238000

6710000

528000

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

02

050001

一般行政管理事务(政府办公厅)

2092897

4752

 

 

4752

2088145

100000

 

1988145

 

 

 

201

03

99

050001

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

753017

 

 

 

 

753017

 

660000

93017

 

 

 

201

12

99

050001

其他人口与计划生育事务支出

1500000

 

 

 

 

1500000

 

 

1500000

 

 

 

207

01

09

050001

群众文化

437200

37200

37200

 

 

400000

 

 

400000

 

 

 

208

02

08

050001

基层政权和社区建设

6188475

 

 

 

 

6188475

3000000

 

3188475

 

 

 

208

05

01

050001

归口管理的行政单位离退休

980000

980000

 

 

980000

 

 

 

 

 

 

 

208

05

02

050001

事业单位离退休

140000

140000

 

 

140000

 

 

 

 

 

 

 

212

01

04

050001

城管执法

1216600

 

 

 

 

1216600

 

 

1216600

 

 

 

212

01

99

050001

其他城乡社区管理事务支出

6256000

168000

168000

 

 

6088000

 

 

6088000

 

 

 

212

99

99

050001

其他城乡社区事务支出

40000

 

 

 

 

40000

 

 

40000

 

 

 

221

02

01

050001

住房公积金

1386200

1386200

 

 

1386200

 

 

 

 

 

 

 

221

02

03

050001

购房补贴

1244000

1244000

 

 

1244000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款安排三公经费支出预算表(预算17表)

单位:万元

 

单位编码

部门名称

2013年预算

因公出国(境)经费

公务用车购置费

公务用车运行费

公务接待费

1

2

3

4

5

6

7

050001

天河区长兴街道办事处

16.00

0

0

0

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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