天河区长兴街道办事处2013年部门预算
目 录
第一部分 天河区长兴街道办事处概况
一、 部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 2013年部门预算安排情况说明
第三部分2013年部门预算表
一、收支预算总表(预算01表)
二、收入预算总表(预算02表)
三、支出预算总表(预算05表)
四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表(预算17表)
第一部分 天河区长兴街道办事处概况
一、天河区长兴街道办事处主要职能
1、在区人民政府领导下,宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示,开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。
2、负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作;受有关职能部门委托,负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作;依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案;协调和管理涉农事务。
3、收集辖区内居民反映的问题,受理和办复社区及社区居民来信来访,及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求,组织、协助或督促有关部门解决。
4、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示;负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作,组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动;维护辖区内的城市环境和城市秩序,指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为,行使行政处罚权;负责本辖区安全生产监督管理的具体工作,协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为;对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为,应当劝阻,对于拒绝改正的,应当及时告知有关部门处理;协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作,协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。
5、根据市、区经济社会发展规划,制定社区服务发展规划,建立健全社区服务设施,合理配置社区服务资源,适应社区居民多层次的服务需求;组织社区义务工作者队伍,动员和引导单位和居民兴办社区服务事业,开展便民利民的系列服务;负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。
6、依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作;依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作;依法保障居民委员会在居民区的自治权利,协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。
7、负责本辖区内人口与计划生育的管理工作,对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。
8、协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作;协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作,如发现问题,街道办事处应当及时告知有关部门处理。
9、协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。
10、法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理和城市管理职责。
二、部门预算单位构成
天河区长兴街道办事处下设行政单位1个;事业单位3个,其中:财政核补事业单位2个、经费自筹事业单位1个。
纳入天河区长兴街道办事处2013年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
天河区长兴街道办事处 |
行政单位 |
2 |
天河区长兴街社区服务中心 |
财政核补事业单位 |
3 |
天河区长兴街文化站 |
财政核补事业单位 |
4 |
天河区长兴街流动人员和出租屋管理服务中心 |
经费自筹事业单位 |
三、部门人员构成
天河区长兴街道办事处总编制人数40人,在职实有人数40人,其中:行政编制人员36人,参公事业编人员0人,机关后勤服务人员0人,事业编制4人;离退休人员15人,其中:离休0人、退休15人;其他聘用人员112人。
第二部分 2013年部门预算安排情况说明
一、2013年部门预算收支情况总体说明
天河区长兴街道办事处2013年收支总预算2,987.44万元,其中:本年收入2,605.29万元,占收入预算87.21%;本年支出2,987.44万元。
二、2013年收入预算情况说明
天河区长兴街道办事处2013年度收入预算2,987.44 万元,其中:公共财政预算拨款2,561.29万元,占85.74%;上级补助收入44万元,占1.47%;上年结转382.15万元,占12.79%。
三、2013年支出预算情况说明
(一)支出预算总体情况
天河区长兴街道办事处2013年度支出预算2,987.44万元,包括:基本支出1,119.82万元,占支出预算37%,其中:人员支出691.52万元,商品和服务支出52.80万元,对个人和家庭的补助支出375.50万元;项目支出1,867.62万元,占支出预算63%。
(二)支出预算规模变化情况。天河区长兴街道办事处2013年支出预算2,987.44 万元,比2012年预算增加393.75万元,其中:基本支出安排1,119.82万元,比2012年预算减少36.80万元;项目支出安排1,867.62万元,比2012年预算增加430.55万元。
(三)支出预算结构及具体安排情况。2013年部门预算中,一般公共服务支出1083.09万元,占36%;文化体育与传媒支出43.72万元,占1%;社会保障和就业支出730.84万元,占24%;城乡社区事务支出747.26万元,占21%;住房保障支出263.02万元,占9%。具体情况如下:
1、一般公共服务
一般行政管理事务2013年支出预算209.29万元,比2012年预算增加1.31万元,增加1%。
行政运行(政府办公厅)2013年支出预算723.8万元,比2012年预算增加0万元。
其他人口和计划生育事务2013年支出预算150万元,比2012年预算增加0万元。
2、文化体育与传媒
群众文化经费2013年支出预算43.72万元,比2012年预算增加0万元。
3、社会保障与就业
基层政权和社区建设2013年支出预算618.84万元,比2012年预算增加83万元,增长15%,增加原因主要是增加街道家庭综合服务中心购买服务费用。
行政事业单位离退休费2013年支出预算112万元,比2012年预算增加0万元。
4、城乡社区事务
城管执法经费2013年支出预算121.66万元,比2012年预算减少6.6万元,减少5%。
其他城乡社区管理事务2013年支出预算625.6万元,比2012年预算减少20.3万元,减少3%。
5、住房保障
住房改革支出2013年支出预算263.02万元,,比2012年预算减少27.2万元,减少9%。
(四)2013年部门预算“三公”经费情况
2013年长兴街道办事处部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计16万元。其中:公务接待费预算16万元。2013年部门预算“三公”经费预算比2011年决算减少11.65万元。主要减少原因是压缩“三公”经费的开支。
(五)项目支出安排情况
本年度项目支出预算1,867.62万元,比上年增加430.55万元,上升29%,主要是政府采购支出、一般行政管理事务支出等,主要项目如下:
1、街道专项业务经费200万元,用于街道开展城市管理、社会管理、社区建设等业务工作,主要是开展市容环境卫生、消防进社区、安全生产、打击制假售假、非法传销、私屠滥宰等工作,拥军优属、优抚安置、社会救助、社会福利、法律援助、初级卫生保健、群众来信来访、侨务管理,退休托管人员服务、失业人员登记和再就业及社会养老保险扩保工作,以及开展文明街道、文明社区等各类群众性精神文明创建活动。完善服务设施,组织服务队伍,发展义工组织,满足社区居民不同需求。
2、计生工作经费150万元,用于计划生育宣传教育工作,落实人口与计划生育指标, 组织好查环查孕、妇科病普查工作;接受计生部门的委托,负责生育审批,办理独生子女证、计生证和计生人口管理资料建档及社会抚养费征收等工作。
3、文化站业务经费40万元,用于建设和维护社区文化站室、体育场所社区服务基础设施,提高社区居民素质,共建共创文明社区。
4、基层政权和社区建设经费618.84万元,用于家庭综合服务中心政府购买服务经费等。
5、城管执法经费121.66万元,用于城管统发人员专项办公经费、城管辅助队员及临工工资等专项资金。
6、其他城乡社区管理事务经费625.6万元,用于出租屋管理服务中心的机构建设、人员工资,居委人员社保、办公经费、人员工资,街道经营性收入管理费等业务工作。
第三部分 2013年部门预算表
一、收支预算总表(预算01表)
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单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
区补助(不含结转) |
|
上级补助(不含结转) |
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上年结转 |
结余 |
财政专户拨款支出 |
事业收入等其他资金 |
|||||||||||
小计 |
公共财政预算拨款 |
基金预算拨款 |
小计 |
公共财政预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款支出(区本级) |
财政专户拨款支出(上级补助) |
|||||||||||||||
一、公共财政预算拨款 |
25612897 |
一、基本支出 |
11198152 |
11198152 |
11198152 |
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二、上级补助收入 |
440000 |
1、人员支出 |
6915200 |
6915200 |
6915200 |
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三、事业收入 |
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2、商品和服务支出 |
528000 |
528000 |
528000 |
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||||||||
四、事业单位经营收入 |
|
3、对个人和家庭的补助支出 |
3754952 |
3754952 |
3754952 |
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五、其他收入 |
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六、政府性基金收入 |
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二、项目支出 |
18676236.84 |
14414745 |
14414745 |
|
440000 |
440000 |
|
3821491.84 |
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||||||||
区级基金 |
|
1、项目支出(前三类) |
18676236.84 |
14414745 |
14414745 |
|
440000 |
440000 |
|
3821491.84 |
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||||||||
上级补助基金 |
|
2、其他支出 |
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七、财政专户拨款收入 |
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区本级(财政专户) |
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上级补助(财政专户) |
三、经营支出 |
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四、其他支出 |
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||||||||
本年收入合计 |
26052897 |
本年支出合计 |
29874388.84 |
25612897 |
25612897 |
|
440000 |
440000 |
|
3821491.84 |
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||||||||
八、用事业基金弥补收支差额 |
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九、上年结转 |
3821491.84 |
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||||||||
公共财政预算拨款结转 |
3461491.84 |
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||||||||
上级补助收入结转 |
360000 |
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||||||||
政府性基金结转 |
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||||||||
区级基金 |
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||||||||
上级补助基金 |
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||||||||
其他资金结转 |
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十、结余 |
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暂存款 |
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其他结余 |
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||||||||
收入总计 |
29874388.84 |
支出总计 |
29874388.84 |
25612897 |
25612897 |
|
440000 |
440000 |
|
3821491.84 |
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二、收入预算总表(预算02表)
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单位:元 |
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项目 |
总计 |
结余 |
区本级 |
上级补助 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
财政专户拨款收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||||||||||||||||
科目 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
暂存款 |
其他结余 |
公共财政预算拨款 |
基金预算 |
公共财政预算拨款 |
基金预算 |
区本级(财政专户) |
上级补助(财政专户) |
|||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
上年结转 |
本年安排 |
上年结转 |
本年安排 |
上年结转 |
本年安排 |
上年结转 |
本年安排 |
|||||||||||||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
||||||||
|
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长兴街 |
29874388.84 |
|
|
3461491.84 |
25612897 |
|
|
360000 |
440000 |
|
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||||||||
201 |
01 |
02 |
050001 |
一般行政管理事务(人大) |
402000 |
|
|
|
402000 |
|
|
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|
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||||||||
201 |
03 |
01 |
050001 |
行政运行(政府办公厅) |
7238000 |
|
|
|
7238000 |
|
|
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||||||||
201 |
03 |
02 |
050001 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
2092897 |
|
|
|
2092897 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
||||||||
201 |
03 |
99 |
050001 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
753016.84 |
|
|
93016.84 |
660000 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
||||||||
201 |
12 |
99 |
050001 |
其他人口与计划生育事务支出 |
1500000 |
|
|
|
1500000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||
207 |
01 |
09 |
050001 |
群众文化 |
437200 |
|
|
|
437200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
208 |
02 |
08 |
050001 |
基层政权和社区建设 |
6188475 |
|
|
3368475 |
2020000 |
|
|
360000 |
440000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
208 |
05 |
01 |
050001 |
归口管理的行政单位离退休 |
980000 |
|
|
|
980000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
208 |
05 |
02 |
050001 |
事业单位离退休 |
140000 |
|
|
|
140000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
212 |
01 |
04 |
050001 |
城管执法 |
1216600 |
|
|
|
1216600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
212 |
01 |
99 |
050001 |
其他城乡社区管理事务支出 |
6256000 |
|
|
|
6256000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
212 |
99 |
99 |
050001 |
其他城乡社区事务支出 |
40000 |
|
|
|
40000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
221 |
02 |
01 |
050001 |
住房公积金 |
1386200 |
|
|
|
1386200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
221 |
02 |
03 |
050001 |
购房补贴 |
1244000 |
|
|
|
1244000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
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|
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三、支出预算总表(预算05表)
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
单位:元 |
||
科目代码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
其他支出 |
||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
政府采购支出 |
基本建设支出 |
其他专项支出 |
小计 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
|||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
|
长兴街道办事处 |
29874389 |
11198152 |
6915200 |
528000 |
3754952 |
18676237 |
3100000 |
660000 |
14916237 |
|
|
|
||||
201 |
01 |
02 |
050001 |
一般行政管理事务(人大) |
402000 |
|
|
|
|
402000 |
|
|
402000 |
|
|
|
||||
201 |
03 |
01 |
050001 |
行政运行(政府办公厅) |
7238000 |
7238000 |
6710000 |
528000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
201 |
03 |
02 |
050001 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
2092897 |
4752 |
|
|
4752 |
2088145 |
100000 |
|
1988145 |
|
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||||
201 |
03 |
99 |
050001 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
753017 |
|
|
|
|
753017 |
|
660000 |
93017 |
|
|
|
||||
201 |
12 |
99 |
050001 |
其他人口与计划生育事务支出 |
1500000 |
|
|
|
|
1500000 |
|
|
1500000 |
|
|
|
||||
207 |
01 |
09 |
050001 |
群众文化 |
437200 |
37200 |
37200 |
|
|
400000 |
|
|
400000 |
|
|
|
||||
208 |
02 |
08 |
050001 |
基层政权和社区建设 |
6188475 |
|
|
|
|
6188475 |
3000000 |
|
3188475 |
|
|
|
||||
208 |
05 |
01 |
050001 |
归口管理的行政单位离退休 |
980000 |
980000 |
|
|
980000 |
|
|
|
|
|
|
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||||
208 |
05 |
02 |
050001 |
事业单位离退休 |
140000 |
140000 |
|
|
140000 |
|
|
|
|
|
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||||
212 |
01 |
04 |
050001 |
城管执法 |
1216600 |
|
|
|
|
1216600 |
|
|
1216600 |
|
|
|
||||
212 |
01 |
99 |
050001 |
其他城乡社区管理事务支出 |
6256000 |
168000 |
168000 |
|
|
6088000 |
|
|
6088000 |
|
|
|
||||
212 |
99 |
99 |
050001 |
其他城乡社区事务支出 |
40000 |
|
|
|
|
40000 |
|
|
40000 |
|
|
|
||||
221 |
02 |
01 |
050001 |
住房公积金 |
1386200 |
1386200 |
|
|
1386200 |
|
|
|
|
|
|
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||||
221 |
02 |
03 |
050001 |
购房补贴 |
1244000 |
1244000 |
|
|
1244000 |
|
|
|
|
|
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||||
|
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||||
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四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表(预算17表)
单位:万元
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单位编码 |
部门名称 |
2013年预算 |
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总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
公务接待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
050001 |
天河区长兴街道办事处 |
16.00 |
0 |
0 |
0 |
16.00 |